單項選擇題

內(nèi)部審計師在審計期間沒有發(fā)現(xiàn)員工的舞弊行為。以下哪項結(jié)果表明內(nèi)部審計師很可能違反了專業(yè)實務標準()

A.沒有對審計范圍內(nèi)所有交易的業(yè)務開展詳細的檢查;
B.確定審計范圍內(nèi)擴展審計程序的成本會超出潛在的收益;
C.確定審計范圍內(nèi)任何可能的舞弊都沒有包括重大的金額;
D.假定審計范圍內(nèi)的內(nèi)部控制是充分、有效的。

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