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財(cái)務(wù)呈報(bào)內(nèi)部控制審計(jì)與財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)有何聯(lián)系?
答案:
二者的聯(lián)系主要有以下方面:
(1)識(shí)別的重要賬戶及相關(guān)認(rèn)定相同
在計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制...
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問答題
薩班斯法案對(duì)內(nèi)部控制審計(jì)的發(fā)展有何推動(dòng)意義?
答案:
2002年7月SOX法案的頒布,標(biāo)志著上市公司的內(nèi)部控制信息開始納入強(qiáng)制性信息披露范圍。同時(shí),也首次提出對(duì)“...
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問答題
根據(jù)COSO的觀點(diǎn),內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理有什么區(qū)別?
答案:
COSO在其1992年的報(bào)告《內(nèi)部控制-整合框架》中指出,內(nèi)部控制是由董事、管理當(dāng)局和其他職員實(shí)施的一個(gè)過程,旨在為下列...
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