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問答題
【簡答題】某單位的內(nèi)部經(jīng)濟責任審計主要以查賬為主,有同學問:“不是說內(nèi)部審計的主要內(nèi)容是治理、控制和風險管理嗎?不是說內(nèi)部審計的職能是確認和咨詢嗎?這里哪有確認和咨詢?哪有對治理、控制和風險管理的審計?全是查賬嘛!”請對此作出回答。
答案:
要點1:會計資料可以涵蓋其他資料、統(tǒng)御其他資料,其他資料和信息最后都分別反映為標準會計信息(預(yù)算)和歷史會計信息(賬目和...
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判斷題
控制就是一系列行動,包括預(yù)防性控制、監(jiān)督性控制、檢查性控制、糾正性控制、指導(dǎo)性控制、補償性控制等。
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內(nèi)部審計部門可以設(shè)計并運行風險管理框架(ERM)。
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