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《商業(yè)銀行內部控制評價試行辦法》規(guī)定,董事會應采取措施保證定期對內部控制狀況進行評審,確保體系得到持續(xù)、有效的改進。管理評審應包括對內部控制體系有重要影響的外部信息,如法律、法規(guī)的重大變化。
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根據《銀行業(yè)金融機構內部審計指引》,銀行業(yè)金融機構的董事會負責建立和維護健全有效的內部審計體系。沒有設立董事會的,由高級管理層負責履行有關職責。
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判斷題
《金融機構信貸資產證券化監(jiān)督管理辦法》規(guī)定,金融機構投資資產支持證券,應當實行內部限額管理。
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