單項(xiàng)選擇題

審計(jì)師用文件(問(wèn)卷、流程圖和敘事描述)來(lái)表示他們對(duì)管理層的內(nèi)部控制系統(tǒng)的理解。一個(gè)問(wèn)卷包含一系列問(wèn)題,這些問(wèn)題是關(guān)于審計(jì)師認(rèn)為可以預(yù)防和檢測(cè)錯(cuò)誤和欺詐所需要的控制。關(guān)于以下哪項(xiàng)的問(wèn)題是最適合幫助審計(jì)師理解支付循環(huán)的完整性?()

A.預(yù)先編號(hào)支票的使用和記錄說(shuō)明
B.銷售發(fā)票的數(shù)量、價(jià)格和數(shù)學(xué)計(jì)算的內(nèi)部核實(shí)
C.會(huì)計(jì)人員的資質(zhì)
D.用一個(gè)支票保護(hù)裝置來(lái)印支票金額

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