單項選擇題

一個審計師考慮內(nèi)部控制系統(tǒng)強項和弱項與財務(wù)報告審計相配合的主要原因是()。

A.識別在一個內(nèi)部控制系統(tǒng)中產(chǎn)生錯誤或欺詐的原因
B.評估資源的使用效率
C.識別可能預(yù)防或檢測錯誤或欺詐的控制
D.提供確定實質(zhì)性測試的本質(zhì)、時間安排和程度的可信賴的基礎(chǔ)

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