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內(nèi)部控制的局限性是導(dǎo)致被審計(jì)單位重大錯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的一個因素。
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注冊會計(jì)師用以記錄內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)和運(yùn)行情況的最靈活的方法是文字?jǐn)⑹龇ā?/h4>
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多項(xiàng)選擇題
管理建議書與審計(jì)報(bào)告的區(qū)別主要表現(xiàn)在()
A.簽字人不同
B.內(nèi)容不同
C.依據(jù)不同
D.責(zé)任不同
E.影響力不同
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