多項(xiàng)選擇題
內(nèi)部審計(jì)人員在審查和評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí),應(yīng)當(dāng)從以下()方面對(duì)舞弊發(fā)生的可能性進(jìn)行評(píng)估。
A.從事違法違規(guī)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B.組織目標(biāo)的可行性
C.控制意識(shí)和態(tài)度的科學(xué)性
D.員工行為規(guī)范的合理性和有效性