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每日一練
章節(jié)練習
內(nèi)控與合規(guī)風險管理單項選擇題每日一練(2019.04.23)
來源:考試資料網(wǎng)
1
企業(yè)應當建立固定資產(chǎn)清查制度,至少()全面清查,保證固定資產(chǎn)賬實相符,及時掌握資產(chǎn)盈利能力和市場價值。
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2
商業(yè)銀行不得將內(nèi)部審計活動外包給近()年內(nèi)為審計對象提供過與該項審計外包業(yè)務相關咨詢服務的第三方及其關聯(lián)機構(gòu)。
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3
貸款人應要求借款人當面簽訂借款合同及其他相關文件,但()辦理的貸款除外。
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4
貸款人應定期跟蹤分析評估借款人()的情況,并作為與借款人后續(xù)合作的信用評價基礎。
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5
銀監(jiān)會開展相關調(diào)查時,調(diào)查人員不得少于()人,并應當出示合法證件和調(diào)查通知書。
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